৩নং পশ্চিম পৈলনপুর ইউনিয়ন পরিষদ
বালাগঞ্জ, সিলেট।
বার্ষিক বাজেট, ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর।
খাতের নাম | পরবর্তী আর্থ-বছরের বাজেট(টাকা) | চলিত অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) | পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত (টাকা) | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
প্রারস্তিক জের : |
|
|
|
| ২৭১২৯ |
হাতে নগদ | ৪৭৫ |
| ৪৭৫ |
| ২২০ |
ব্যাংক জমা | ৪০৩২৫ | ৮৩০ | ৪১১৫৫ |
| ২৩৫৭৫ |
মোট প্রারস্তিক জের: | ৪০৮০০ | ৮৩০ | ৪১৬৩০ | ২৭৮৩৫ | ২৩৭৯৫ |
প্রাপ্তি |
|
|
|
|
|
কর আদায় | ১৬৫০০০ |
| ১৬৫০০০ | ২২০২২০ | ৫১৩১৫ |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ৪৬২২০ |
| ৪৬২২০ | ১৩৯০০০ | ৫৯৭৩৫ |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৫০০০ |
| ৫০০০ | ৫০০০ | ৩৫০০ |
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস | ৪৫০০ |
| ৪৫০০ | ১০৫০০ | ২০০ |
সম্পত্তি থেকে আয় |
|
|
|
|
|
সংস্থাপন কাজে সরকারি অনুদান |
| ৭২৭২০০ | ৭২৭০০০ | ৫১৫১১২ | ৫১৫১১২ |
স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ১% অর্থ |
| ৪৫০০০০ | ৪৫০০০০ | ৩৭৫৩৫০ | ২৭৫২২০ |
সরকারি সূত্রে অনুদান |
| ২৭১০০০০ | ২৭১০০০০ | ২৩৩৮৩৭০ | ২০৩৩৩৫০ |
সরকারি থোক বরাদ্দ |
| ৮৭৩৯৮০ | ৮৭৩৯৮০ | ৯০০০০০ | ৬৩৭৮৮০ |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসূত্রে প্রাপ্তি |
| ১৭৫০০০ | ১৭৫০০০ | ৪৮৮২২০ | ৫৭৫০০০ |
অন্যান্য প্রাপ্তি | ৫০০০০ | ২২০০০০ | ২৭০০০০ | ১১০০০০ | ২০৮০০০ |
মোট প্রাপ্তি | ৩১১৫২০ | ৫১৫৭০১০ | ৫৪৬৮৫৩০ | ৪৯৩৫৩৭৫ | ৪৪১১০৭৬ |
৩নং পশ্চিম পৈলনপুর ইউনিয়ন পরিষদ
বালাগঞ্জ, সিলেট।
বার্ষিক বাজেট, ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর।
খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট (টাকা) | চলিত অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট(টাকা) | পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত (টাকা) | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
ব্যয়: |
|
|
|
|
|
সংস্থাপন ব্যয়: | ১৫৮৪০০ |
|
| ২৯৫২০০ |
|
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী |
| ২০১২৮৮ | ৩৫৯৬৮৮ |
| ২৯৫২০০ |
কর্মচারি কর্মকর্তাদের বেতন, ভাতা | ৯১৮৭৮ | ২৭৫৬৩৪ | ৩৬৭৫১২ | ৩৬৭৫১২ | ৩৬৭৫১২ |
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ৩৩০০০ |
| ৩৩০০০ | ৪৪০৪০ | ৯২৮৯ |
প্রিন্টিং এবং স্টেশনারি | ৮৫০০ |
| ৮৫০০ | ১৫৯০০ | ৪৪০৯৫ |
ডাক ও তার | ৩০০০ |
| ৩০০০ |
|
|
বিদ্যুৎ বিল | ২২০০০ |
| ২২০০০ | ২৪৯২০ | ৫৬১৮ |
অফিস রক্ষণাবেক্ষণ | ২৫০০০ |
| ২৫০০০ |
|
|
অন্যান্য ব্যয় | ১৫৫০০ |
| ১৫৫০০ | ২১৫০১০ | ৬২৯৮৭ |
উন্নয়নমূলক ব্যয় |
|
|
|
|
|
কৃষি প্রকল্প |
| ৫৫০০০০ | ৫৫০০০০ | ৩৯৫০০০ | ৩০৫০০০ |
স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন |
| ৩২৫০০০ | ৩২৫০০০ | ৫৪৫০০০ | ২২০০০০ |
রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত | ২৮৫৩০০০ | ২৮৫৩০০০ | ২৮৫৩০০০ | ২৫০৫৫০০ | ২৩৫৫০০০ |
গৃহ নির্মাণ ও মেরামত |
| ১২০০০০ | ১২০০০০ |
| ১০৫০০০ |
শিক্ষা কর্মসূচি |
| ২২০০০০ | ২২০০০০ | ২৭৫০০০ | ২২০০০০ |
সেচ ও খাল |
| ২৭০০০০ |
|
| ৭৫০০০ |
অন্যান্য |
| ১২৫০০০ | ১২৫০০০ | ২৫০০০০ | ১১৭৬৯৫ |
মোট ব্যায়: | ৫২৯৭২০০ | ৪৯৩৯৯২২ | ৫২৯৭২০০ | ৪৯৩৩০৮২ | ৪৩৮১৭৯৬ |
সমাপনী জের: |
|
| ১৭১৩৩০ | ২২৯৩ | ২৯২৮০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS